固始县工业和信息化委员会
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 固始县工业和信息化委员会概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 固始县工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 固始县工业和信息化委员会部门决算名词解释
第一部分
固始县工业和信息化委员会概况
一、主要职责
(1)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(2)拟订并组织实施全县工业行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,组织实施行业技术规范和标准,指导行业生产质量管理,协调推进工信系统名牌战略工作。
(3)监测、分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责县医药储备管理的有关工作。
(4)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见;按照产业政策和规定权限负责国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的审批、核准、备案和申报等工作。
(5)负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调,负责中小企业统计工作,研究拟订全县中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施;会同有关部门拟订全县发展中小企业、民营经济的规章草案和扶持政策并组织实施,协调解决改革、发展中的重大问题;指导和推进中小企业转变发展方式,推动结构调整优化;拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施;拟订推进全民创业的政策措施并组织实施;负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设。
(6)拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划,提出县级中小企业发展专项资金年度预算建议,实施对中小企业专项资金使用的监督检查;提出中小企业融资的政策措施并组织实施;推动建立中小企业创业风险投资引导资金,确定资金使用方向;负责企业诚信体系建设;组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设;推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为中小企业提供服务。
(7)贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(8)承担全县振兴装备制造业组织协调责任,贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省、市、县重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(9)拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(10)推进全县工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。
(11)统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,负责推进电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调电子政务发展,指导电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(12)负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
(13)负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作;拟制定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和红钻入条件;调整优化行业布局和产业结构,整顿和规范行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用;指导检查非煤矿山标准建设和安全管理工作。
(14)统一规划、配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责无线电检测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制,统一管理全县无线电监督管理机构。
固始县煤炭行业管理所职责:
负责拟订煤炭行业发展专项规划,研究提出煤炭行业管理政策;制定煤矿准入条件和办矿标准,提出煤炭资源矿业权设置的初审意见;统筹煤炭及煤层气资源合理开发和综合利用;指导煤炭行业产业结构调整;负责全省煤炭行业科技进步、节能降耗、淘汰落后和统计调度工作;负责煤炭行业对外经济技术交流和市场信息发布;负责煤炭行业职工教育培训和职业健康管理工作;负责贯彻落实国家法律、法规和煤炭行业政策,负责对煤矿新建、改建、扩建项目提出行业审核意见,负责按规定权限核准煤矿技术改造项目并牵头组织竣工验收和联合试运转工作;负责煤矿安全质量标准化建设,实施行业调控;负责煤矿安全生产监督管理,重点监管骨干煤炭企业,指导煤矿安全生产监督管理工作;编制并组织实施煤矿安全生产规划,监督落实煤矿安全生产责任制并开展安全生产绩效考核;组织煤矿安全生产监督检查和安全专项整治,依法查处煤矿违法违规行为,参与煤矿事故调查处理;负责组织协调煤矿抢险救灾工作;承担瓦斯防治与抽采利用日常工作。负责煤炭经营监督管理工作,依法规范和整顿煤炭经营秩序,负责煤炭建设工程质量监督工作,制定煤炭建设、生产技术规范、规程和标准;负责煤矿建设项目监督管理。
人员编制:
县工业和信息化委员会机关行政编制13名(人员控制数19名)。其中:主任1名、副主任3名,纪委书记1名,总工程师1名,科室领导职数8名。煤炭行业管理所事业编制5名。机关党组织,纪检(监察)机构设置,人员配备按有关文件规定执行。
二、机构设置及部门决算单位构成
固始县工业和信息化委员会有二级预算单位1个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括固始县工业和信息化委员会本级、所属1个二级单位,具体单位名单如下:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
固始县工业和信息化委员会本级 |
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2 |
固始县煤炭行业管理所 |
第二部分
固始县工业和信息化委员会
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计600.39万元,支出总计600.39万元,与2016年相比,收、支总计各增加144.3万元,增长31.64%。收入变动的主要原因是:发放义务兵补贴、职工增资及补发奖金。支出变动的主要原因:破产企业军转干生活补助,发放义务兵补贴、职工增资及补发奖金,扶贫帮扶村村部办公家具购置。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计600.39万元,其中:财政拨款收入599.08万元,占99.78%;其他收入1.31万元(年初结转和结余),占0.22%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计600.39万元,其中:基本支出582.39万元,占97.0%;基本支出结转18.0万元,占3.0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算600.39万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加144.3万元,增长31.64%。变动的主要原因:破产企业军转干生活补助,发放义务兵补贴、职工增资及补发奖金,扶贫帮扶村村部办公家具购置。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出582.39万元,占支出合计的97.0%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加126.3万元,增长27.69%。变动的主要原因:破产企业军转干生活补助,发放义务兵补贴、职工增资及补发奖金,扶贫帮扶村村部办公家具购置。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出582.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出294.41万元,占50.55%;工资福利支出287.98万元,占49.45%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.75万元,支出决算为600.39万元,完成年初预算的299.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:破产企业军转干生活补助,发放义务兵补贴、职工增资及补发奖金,扶贫帮扶村村部办公家具购置。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为114.87万元,支出决算为294.41万元,完成年初预算的256.3%。决算数大于预算数的主要原因是破产企业军转干生活补助,发放义务兵补贴,帮扶村村部办公家具购置。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为91.64万元,支出决算为163.61万元,完成年初预算的178.54%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是职工增资及补发奖金。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出582.39万元,其中:人员经费287.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、补发工资、对个人及家庭补助等;公用经费294.41万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他资本性支出、对企事业单位补贴。与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加126.3万元,增长27.69%。变动的主要原因:破产企业军转干生活补助,发放义务兵补贴、职工增资及补发奖金,扶贫帮扶村村部办公家具购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.0万元,支出决算为9.21万元,完成预算的92.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.48万元,完成预算的92.4%;公务接待费支出决算为2.73万元,完成预算的91.0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革和公务接待费压缩。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.79万元,下降7.9%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元,下降7.6%;公务接待费支出决算减少0.27万元,下降9%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有因公出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费压缩。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.21万元,占92.1%;公务用车购置及运行费支出决算6.48万元,占64.77%;公务接待费支出决算2.73万元,占91.02%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关、因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费支出6.48万元。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出6.48万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出2.73万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)。固始县工信委2017年度共接待国内来访团组47个、来访人员376人次(不包括陪同人员)。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出108.36万元,比2016年增加13.43万元,增长下降14.1%。变动的主要原因是:公务出差交流会议次数多补助增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额13.74万元,其中:政府采购货物支出13.74万元。
(三)国有资产占用情况。
2017年期末,固始县工信委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,固始县工信委预算没有安排重点项目,无需进行预算绩效评价。
第三部分
固始县工业和信息化委员会
部门决算名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
固始县工业和信息化委员会
2017年度部门决算表
说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。
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收入支出决算表 |
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公开01表 |
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部门:河南省信阳市固始县工业和信息化管理局 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5990792.40 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
5823898.26 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
5990792.40 |
本年支出合计 |
60 |
5823898.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
13116.80 |
交纳所得税 |
62 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
13116.80 |
提取职工福利基金 |
63 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
180010.94 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
180010.94 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
|
34 |
|
|
70 |
|
|
|
35 |
|
|
71 |
|
|
总计 |
36 |
6003909.20 |
总计 |
72 |
6003909.20 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
公开02表 |
||||||||||
|
部门:河南省信阳市固始县工业和信息化管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
5990792.40 |
5990792.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5990792.40 |
5990792.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5990792.40 |
5990792.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5990792.40 |
5990792.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
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|
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|
公开03表 |
|||||||||
|
部门:河南省信阳市固始县工业和信息化管理局 |
|
|
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|
金额单位:万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
5990792.40 |
5990792.40 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5990792.40 |
5990792.40 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5990792.40 |
5990792.40 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5990792.40 |
5990792.40 |
|
|
|
|
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
公开04表 |
||||||
|
部门:河南省信阳市固始县工业和信息化管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
599792.40 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
5823898.26 |
5823898.26 |
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
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|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
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|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
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|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
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|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
24 |
5990792.40 |
本年支出合计 |
54 |
5823898.26 |
5823898.26 |
|
|||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
13116.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
180010.84 |
180010.84 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
13116.80 |
基本支出结转 |
57 |
180010.84 |
180010.84 |
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
30 |
6003909.20 |
总计 |
60 |
6003909.20 |
6003909.20 |
|
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
|
|
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
|
部门:河南省信阳市固始县工业和信息化管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
13116.80 |
13116.80 |
|
5990792.40 |
5990792.40 |
|
5823898.26 |
5823898.26 |
|
180010.94 |
180010.94 |
|
|
||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
13116.80 |
13116.80 |
|
5990792.40 |
5990792.40 |
|
5823898.26 |
5823898.26 |
|
180010.94 |
180010.94 |
|
|
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
13116.80 |
13116.80 |
|
5990792.40 |
5990792.40 |
|
5823898.26 |
5823898.26 |
|
180010.94 |
180010.94 |
|
|
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
13116.80 |
13116.80 |
|
5990792.40 |
5990792.40 |
|
5823898.26 |
5823898.26 |
|
180010.94 |
180010.94 |
|
|
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门:河南省信阳市固始县工业和信息化管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1636076.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1083636.69 |
310 |
其他资本性支出 |
137430.00 |
|||||
|
3101 |
基本工资 |
900363.75 |
30201 |
办公费 |
175787.40 |
31002 |
办公设备购置 |
137430.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
425252.00 |
30202 |
印刷费 |
101269.57 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
1723000.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
167793.00 |
30205 |
水费 |
1045.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
1723000.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
142668.10 |
30206 |
电费 |
7849.00 |
|
|
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1243754.72 |
30207 |
邮电费 |
11462.00 |
|
|
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
460000.00 |
30211 |
差旅费 |
308330.00 |
|
|
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
189898.40 |
30214 |
租赁费 |
260300.00 |
|
|
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
460556.32 |
30215 |
会议费 |
7000.00 |
|
|
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
73000.00 |
30217 |
公务接待费 |
27308.00 |
|
|
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
60600.00 |
30226 |
劳务费 |
31800.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
31800.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
54919.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
64766.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
2879831.57 |
公用经费合计 |
2944066.69 |
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
|
|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门:河南省信阳市固始县工业和信息化管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
100000.00 |
0 |
70000.00 |
0 |
70000.00 |
30000.00 |
92074.00 |
0 |
64766.00 |
0 |
64766.00 |
27308.00 |
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||||||||
|
部门:河南省信阳市固始县工业和信息化管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||

