4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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|
收入决算批复表 |
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|
|
|
| |
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|
财决批复02表 |
| 部门:河南省信阳市固始县柳树店乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
10,840,000.00 |
10,840,000.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,050,000.00 |
3,050,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2010650 |
事业运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20402 |
公安 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2040201 |
行政运行 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20802 |
民政管理事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
780,000.00 |
780,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
780,000.00 |
780,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
780,000.00 |
780,000.00 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
5,620,000.00 |
5,620,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2130142 |
农村道路建设 |
540,000.00 |
540,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21307 |
农村综合改革 |
1,880,000.00 |
1,880,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,880,000.00 |
1,880,000.00 |
|
|
|
|
|
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
| 3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。1
2
3
4
5
6
7
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
| |
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|
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|
|
|
财决批复06表 |
| 部门:河南省信阳市固始县柳树店乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
3,725,000.00 |
302 |
商品和服务支出 |
2,970,000.00 |
310 |
其他资本性支出 |
|
| 30101 |
基本工资 |
1,760,000.00 |
30201 |
办公费 |
460,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
535,000.00 |
30202 |
印刷费 |
50,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
| 30103 |
奖金 |
70,000.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
150,000.00 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
45,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
700,000.00 |
30206 |
电费 |
90,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
340,000.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
170,000.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
280,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
4,145,000.00 |
30211 |
差旅费 |
230,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
| 30302 |
退休费 |
260,000.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,080,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
| 30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
| 30305 |
生活补助 |
1,910,000.00 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 30306 |
救济费 |
1,700,000.00 |
30217 |
公务接待费 |
500,000.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
| 30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
| 30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
275,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
110,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
125,000.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
7,870,000.00 |
公用经费合计 |
2,970,000.00 |
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
| 收入支出决算批复表 |
| |
|
|
|
|
财决批复01表 |
| 部门:河南省信阳市固始县柳树店乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
10,840,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
3,050,000.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
230,000.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
180,000.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
300,000.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
780,000.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
680,000.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
5,620,000.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
10,840,000.00 |
本年支出合计 |
60 |
10,840,000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
62 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
| |
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
| |
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
| |
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
| |
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
| |
34 |
|
|
70 |
|
| |
35 |
|
|
71 |
|
| 总计 |
36 |
10,840,000.00 |
总计 |
72 |
10,840,000.00 |
| 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
| 部门:河南省信阳市固始县柳树店乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
| 2.本表批复到项级科目。 |
| 3.本表所有数据均为空时,说明本年度无相关收支。 |
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
| 部门:河南省信阳市固始县柳树店乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,840,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,050,000.00 |
3,050,000.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
780,000.00 |
780,000.00 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
5,620,000.00 |
5,620,000.00 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
10,840,000.00 |
本年支出合计 |
54 |
10,840,000.00 |
10,840,000.00 |
|
| |
25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
| |
29 |
|
|
59 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
10,840,000.00 |
总计 |
60 |
10,840,000.00 |
10,840,000.00 |
|
| 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复05表 |
| 部门:河南省信阳市固始县柳树店乡人民政府 |
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金额单位:元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
|
|
|
10,840,000.00 |
10,840,000.00 |
|
10,840,000.00 |
10,840,000.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
3,050,000.00 |
3,050,000.00 |
|
3,050,000.00 |
3,050,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
|
|
|
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
|
|
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2010650 |
事业运行 |
|
|
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
|
|
|
230,000.00 |
230,000.00 |
|
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20402 |
公安 |
|
|
|
230,000.00 |
230,000.00 |
|
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2040201 |
行政运行 |
|
|
|
230,000.00 |
230,000.00 |
|
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20802 |
民政管理事务 |
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
780,000.00 |
780,000.00 |
|
780,000.00 |
780,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
|
780,000.00 |
780,000.00 |
|
780,000.00 |
780,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
|
|
780,000.00 |
780,000.00 |
|
780,000.00 |
780,000.00 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
|
|
|
5,620,000.00 |
5,620,000.00 |
|
5,620,000.00 |
5,620,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
|
|
|
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
|
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
|
|
|
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2130142 |
农村道路建设 |
|
|
|
540,000.00 |
540,000.00 |
|
540,000.00 |
540,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
|
|
|
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
1,880,000.00 |
1,880,000.00 |
|
1,880,000.00 |
1,880,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
1,880,000.00 |
1,880,000.00 |
|
1,880,000.00 |
1,880,000.00 |
|
|
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|
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
| 2.本表批复到项级科目。 |
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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