2019年度中共固始县委组织部预算公开
目 录
第一部分 中共固始县委组织部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共固始县委组织部2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:中共固始县委组织部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
中共固始县委组织部概况
一、中共固始县委组织部主要职责
中共固始县委组织部内设7个职能科室和固始县人才办归口预算管理单位。主要职责是:
(一)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。
(二)提出乡镇、县直各单位以及其它列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休等有关具体工作;指导领导班子思想作风建设;根据授权,承办县委协助省委管理干部任免、工资、待遇、退(离)休等有关具体工作,负责股级干部的备案审批和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、出国(境)及安置事宜。
(三)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全县党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时期的建设和理论研究。
(四)从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制度或参与制定全县组织人事工作的有关政策和制度。
(五)负责全县组织工作和干部工作的检查落实;加强对全县选拔任用干部工作和股级以上领导干部的监督,及时向县委反映重要情况,提出建设。
(六)主管全县干部教育工作,制定全县干部教育规划和实施意见;组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织人事干部的培训;指导协调乡镇、县直单位的干部教育工作。
(七)负责政府系统以外单位(即党委、人大、政协、法检两院、各民主党派、工商联机关以及参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和党群系统事业单位)实施公务员法工作的综合指导、监督和管理。
(八)负责全县大学生村干部和机关选派干部到村任第一支部书记的选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导。
(九)负责全县离退休干部工作的宏观管理。
(十)承办县委交办的其他事项。
二、中共固始县委组织部预算单位构成
中共固始县委组织部预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1.中共县委组织部机关本级
第二部分
中共固始县委组织部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共固始县委组织部2019年收入总计5755695元,支出总计5755695元,与2018年相比,收、支总计各减少3092484元,减少35%。主要原因:按照财政部门要求,厉行节约,不断压缩各项开支,导致收支预算比2018年减少。
二、收入预算总体情况说明
中共固始县委组织部2019年收入总计5755695.00元,其中:一般公共预算5755695.00元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助数0元;部门财政性资金结转2067元。
三、支出预算总体情况说明
中共固始县委组织部2019年支出合5755695.00元,其中:基本支出1842555.00元,占32%;项目支出3913140.00元,占68%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共固始县委组织部2019年一般公共预算收支预算5755695元,政府性基金收支预算0元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少3092484元,下降35%。主要原因:按照财政部门要求,厉行节约,不断压缩各项开支,导致收支预算比2018年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共固始县委组织部2019年一般公共预算支出年初预算为5755695元。主要用于以下方面:一般公共服务支出5755695元,占100% 。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共固始县委组织部2019年一般公共预算基本支出1842555.00元,其中:人员经费1699111元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费143444元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共固始县委组织部2019年“三公”经费预算为45000元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比无增减变化。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费45000.00元,其中公务用车运行维护费45000.00元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比相同,要主原因是不准备购置新车。公务用车运行维护费预算数与2018年相比没有变化,原因是公车改革后,单位在编车辆1辆,按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相比没有变化。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共固始县委组织部2019年运行经费支出预算5755695元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
(三)重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
我单位无项目纳入绩效管理范围,未开展绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是:机要通信用车1辆。单价50元以上通用设备0套,单价100元以上通用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2019年无专项转移支付项目资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:中共固始县委组织部2019年度部门预算公开表格 点击下载

