2018年度固始县委统战部部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 固始县委统战部概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县委统战部概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向县委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派和无党派工作的方针政策,落实中央、省委、县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助民主党派、无党派人士加强自身建设,选拔、培养新一代代表人士。
(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;指导、支持县党外知识分子联谊会工作,联系并培养党外知识分子代表人士。
(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理;协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育;联系少数民族和宗教界的代表人士;会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作,选拔、培养非公有制经济代表人士。
(六)负责开展以祖国统一为重点的港澳台海外统战工作;联系海内外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作;会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;做好党外代表人士和党外后备干部队伍建设工作;反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(八)指导各乡镇(办事处)党(工)委统战工作和统战干部的培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
(九)负责开展统一战线宣传工作。
(十)承办县委交办的其他事项。
二、机构设置
统战部内设机构10个,包括:办公室、宣传室、干部室、政策法规室、民族工作室、宗教工作室、非公有制经济工作室、对台工作室、无党派人士和党外知识分子工作室、侨务工作室。
从决算单位构成看,县委统战部部门决算只包括本单位决算。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为252.398922万元。与上年度相比,收、支总计各增加94万元,增长37.3%。主要原因是工资增长,养老保险结算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计252.398922万元,其中:财政拨款收入252.398922万元,占100%
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计252.398922万元,其中:基本支出252.398922万元,占100%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为252.398922万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加94万元,增长37.3%。主要原因是工资及养老保险结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出252.398922万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加94万元,增长37.3%。主要原因是是工资及养老保险结算。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出252.398922万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出252.398922万元,占100%;
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.398922万元,支出决算为252.398922万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出252.4万元。其中:人员经费76.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费176万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.98万元,支出决算为6.432996万元,完成预算的92.16%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约不断压缩公务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.432996万元,完成预算的97.47%,占97.37%;公务接待费支出决算0.174万元,完成预算的45.79%,占2.63%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费初预算为6.6万元,支出决算为6.432996万元,完成年初预算的97.47%,决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约不断压缩公务接待支出。公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出6.432996万元。主要用于加油及车辆维修上。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0.38万元,支出决算为0.174万元,完成年初预算的45.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,节省一切不必要的开支.外宾接待支出0万元。。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.174万元。2018年共接待国内来访团组1个、来宾15人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出252.398922万元,比2017年增加94万元,增长37.3%。变动的主要原因是:工资增长,养老保险结算。
(二)政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额5万元.
(三)国有资产占用情况。
2017年期末,中共固始县委统战部共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为252.398922万元,支出决算为252.398922万元,完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 统战部2018年度部门决算表
说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。
1、收入支出决算公开表【点击下载】
2、收入决算公开表【点击下载】
3、支出决算公开表【点击下载】
4、财政拨款收入支出决算公开表【点击下载】
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表【点击下载】
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表【点击下载】
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表【点击下载】
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表【点击下载】

